Dados do pagamento de número 23010019


  • Data do pagamento 23/01/2020
  • Valor 300,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 300,00 0 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 4876 70408

Dados do empenho de número 23010002
  • Empenho feito em 23/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: JOÃO JOSE DA F ONSECA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 003 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
  • Projeto / Atividade: 2.014 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saude
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: 01(uma)diária para viagem ao município de São Miguel do Guamá/PA no dia 23 de Janeiro para participar da Reunião da Comissão Intergestores Regional.CONFORME PARECER CONTROLE INTERNO 0050/2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
23010002 23 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 300,00
23010003 23 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 300,00
23010019 23 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 300,00