Dados do pagamento de número 11100005


  • Data do pagamento 11/10/2018
  • Valor 581,43 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 581,43 0 Banco do Brasil S.A. IRITUIA 2144 71528

Dados do empenho de número 09100001
  • Empenho feito em 09/10/2018
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: CENTRAIS ELETR ICAS DO PARA S .A
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Irituia
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recursos ordinários
  • Histórico: fornecimento de energia eletrica conforme UC-5790557,referente ao mes 07/2018.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
09100001 9 de outubro de 2018 Empenho Realizado 581,43
11100001 11 de outubro de 2018 Liquidação Realizado 581,43
11100005 11 de outubro de 2018 Pagamento Realizado 581,43