Dados do pagamento de número 05040002


  • Data do pagamento 05/04/2018
  • Valor 400,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 400,00 0 Banco do Brasil S.A. IRITUIA 2144 71528

Dados do empenho de número 03040001
  • Empenho feito em 03/04/2018
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: ANTONIO DOS SA NTOS SOARES
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Irituia
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recursos ordinários
  • Histórico: diaria para o vereador que compareceu na CASA CIVIL no dia 05 de abril para tratar de assuntos de interesse deste municipio.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03040001 3 de abril de 2018 Empenho Realizado 400,00
05040001 5 de abril de 2018 Liquidação Realizado 400,00
05040002 5 de abril de 2018 Pagamento Realizado 400,00