Dados do pagamento de número 28010067


  • Data do pagamento 28/01/2016
  • Valor 90.988,78 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 61.673,01 103690 Caixa Econômica Federal CEF 0552 6240055
N/A Débito 90.988,78 103780 Caixa Econômica Federal CEF 0552 6240055
Retenções N/A 57.783,12 0 N/A N/A N/A N/A

Dados do empenho de número 26010048
  • Empenho feito em 26/01/2016
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: SECRETARIA MUN ICIPAL DE SAÚD E - POSTOS E C ENTROS DE SAUD E
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 011 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0200 - Bloco Atenção Básica
  • Projeto / Atividade: 2.068 - Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB FIXO
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas P essoal Civil
  • Fonte de recurso: Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
  • Histórico: vencimentos dos servidores da FOPAG/SEMSA/POSTOS-CENTROS, referente ao mês de janeiro de 2016.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
26010048 26 de janeiro de 2016 Empenho Realizado 210.444,91
26010048 26 de janeiro de 2016 Liquidação Realizado 210.444,91
28010067 28 de janeiro de 2016 Pagamento Realizado 90.988,78
28010066 28 de janeiro de 2016 Pagamento Realizado 119.456,13