Dados do pagamento de número 11010107


  • Data do pagamento 11/01/2016
  • Valor 696,48 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 696,48 11102 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 0754 257184

Dados do empenho de número 04010004
  • Empenho feito em 04/01/2016
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: JECONIAS MORAI S MIRANDA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 005 - Secretaria Municipal de Administração
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento
  • Programa de governo: 0031 - Planejamento e Orçamento
  • Projeto / Atividade: 2.014 - Manutenção Secretaria de Administração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - Civ il
  • Fonte de recurso: Impostos
  • Histórico: Diárias civil de servidor para participar do estágio na 4ª Delegacia do Serviço Militar conforme Port.Gab/PMI 003/2016 em Santarém, no período de 05 a 08/01/2016.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
04010004 4 de janeiro de 2016 Empenho Realizado 696,48
04010003 4 de janeiro de 2016 Liquidação Realizado 696,48
11010107 11 de janeiro de 2016 Pagamento Realizado 696,48