Destalhes do empenho de número 09010004


  • Empenho feito em 09/01/2023
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: JOSE FILHO FER REIRA DE ALMEI DA
  • CNPJ: XXX.520.012-XX
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 009 - Secretaria Municipal de Educação
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 1005 - Gestão da Política da Educação
  • Projeto / Atividade: 2.035 - Manutenção da Secretaria de Educação
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
  • Histórico: PARA EFETUAR ENTREGA DOS PRODUTOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS EMEF TANCREDO NEVES, SÃO DOMINGOS, AGUA BRANCA, MARIA DO PATROCINIO E MARIA DE NAZARE ARAUJO COSTA, NO PERIODO DE 16 A 21/01/2023, CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 0003/2023.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
09010004 9 de janeiro de 2023 Empenho Realizado 734,70
09010011 9 de janeiro de 2023 Liquidação Realizado 734,70
16010016 16 de janeiro de 2023 Pagamento Realizado 734,70