DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 09010004



  • Data da liquidação: 09/01/2023
  • Valor: 181.038,10 R$
  • Nota fiscal: 118
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 09/01/2023

Acesso aos dados na nota fiscal


Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
PNEU 14.00-24 16 LONAS (PATROL) 16,00 UNIDADE 72.000,00
PNEU 1100X22 BORRACHUDO 25,00 UNIDADE 70.050,00
CAMARA DE AR 17.5X25(CARREGADEIRA) 30,00 UNIDADE 9.449,10
PNEU 1100X22 LISO 10,00 UNIDADE 22.140,00
CÂMARA DE AR ARO 20 50,00 UNIDADE 7.399,00

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 181.038,10 11304 Banco do Brasil S.A. BB 0754 81779

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