Dados do pagamento de número 06010042


  • Data do pagamento 06/01/2023
  • Valor 526,20 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 526,20 0 Banco do Brasil S.A. BB 0754 131687

Dados do empenho de número 03010001
  • Empenho feito em 03/01/2023
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: NARA LAUZANNE MARIALVA DE AL MEIDA
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 016 - Fundo Municipal de Assistência Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 1010 - Gestão Administrativa da Assistência
  • Projeto / Atividade: 2.127 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social (FMAS)
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA NARA LAUZANNE MARIALVA DE ALMEIDA,NOD IDAS 09 A 11 DE JANEIRO DE 2023 COM DESTINO BELEM/PA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03010001 3 de janeiro de 2023 Empenho Realizado 526,20
03010001 3 de janeiro de 2023 Liquidação Realizado 526,20
06010042 6 de janeiro de 2023 Pagamento Realizado 526,20