Dados do pagamento de número 31010127


  • Data do pagamento 31/01/2023
  • Valor 62.230,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 62.230,00 13104 Banco do Brasil S.A. BB 0754 80195

Dados do empenho de número 11010002
  • Empenho feito em 11/01/2023
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: A C B ACIOLE C OM PEÇAS E SER VIÇOS EIRELI
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '007/2022-PP'
  • Unidade orçamentária: 013 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0037 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.097 - Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SEMINFRA.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
11010002 11 de janeiro de 2023 Empenho Realizado 62.230,00
12010011 12 de janeiro de 2023 Liquidação Realizado 62.230,00
31010127 31 de janeiro de 2023 Pagamento Realizado 62.230,00