Dados do pagamento de número 16010017


  • Data do pagamento 16/01/2023
  • Valor 489,80 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 489,80 11602 Banco do Brasil S.A. BB 0754 45558X

Dados do empenho de número 09010006
  • Empenho feito em 09/01/2023
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: CARLOS FRANCIS CO DO NASCIMEN TO
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 009 - Secretaria Municipal de Educação
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 1005 - Gestão da Política da Educação
  • Projeto / Atividade: 2.035 - Manutenção da Secretaria de Educação
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
  • Histórico: PARA EFETUAR ENTREGA DOS PRODUTOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS EMEF EMANUEL NUNES,SÃO FRANCISCO DE ASSIS II, CESAR ALMEIDA, JARDIM DO OURO E CMEI ABC, NO PERIODO DE 16 A 19/01/2023, CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 0006/2023.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
09010006 9 de janeiro de 2023 Empenho Realizado 489,80
09010013 9 de janeiro de 2023 Liquidação Realizado 489,80
16010017 16 de janeiro de 2023 Pagamento Realizado 489,80