Dados do pagamento de número 30030065


  • Data do pagamento 30/03/2023
  • Valor 11.200,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 11.200,00 0 Banco do Brasil S.A. BB 0754 45558X

Dados do empenho de número 27020001
  • Empenho feito em 27/02/2023
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: A M ABUCATER D E SANTANA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '046/2019-PP'
  • Unidade orçamentária: 009 - Secretaria Municipal de Educação
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 1005 - Gestão da Política da Educação
  • Projeto / Atividade: 2.035 - Manutenção da Secretaria de Educação
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
  • Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO EDUCACIONAL APLICADA EXCLUSIVAMENTE AO SETOR PUBLICO PARA FORNECIMENTO DE LINCENÇA DE USO DE SOFTWAEW (LOCAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
27020001 27 de fevereiro de 2023 Empenho Realizado 11.200,00
02030014 2 de março de 2023 Liquidação Realizado 11.200,00
30030065 30 de março de 2023 Pagamento Realizado 11.200,00