Dados do pagamento de número 09060010


  • Data do pagamento 09/06/2023
  • Valor 12.000,25 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 12.000,25 0 Banco do Brasil S.A. BB 0754 376132

Dados do empenho de número 20040042
  • Empenho feito em 20/04/2023
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: A DE A PRADO C OMERCIO EIRELI -EPP
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '002-2023-PP'
  • Unidade orçamentária: 013 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0037 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.097 - Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SEMINFRA.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
20040042 20 de abril de 2023 Empenho Realizado 12.000,25
26050014 26 de maio de 2023 Liquidação Realizado 12.000,25
09060010 9 de junho de 2023 Pagamento Realizado 12.000,25