Dados do pagamento de número 25050013


  • Data do pagamento 25/05/2023
  • Valor 9.600,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 9.600,00 0 Banco do Brasil S.A. BB 0754 376132

Dados do empenho de número 03050014
  • Empenho feito em 03/05/2023
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: A DE A PRADO C OMERCIO EIRELI -EPP
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '002-2023-PP'
  • Unidade orçamentária: 013 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0037 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.097 - Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SEMINFRA.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03050014 3 de maio de 2023 Empenho Realizado 9.600,00
18050017 18 de maio de 2023 Liquidação Realizado 9.600,00
25050013 25 de maio de 2023 Pagamento Realizado 9.600,00