Dados do pagamento de número 26010121


  • Data do pagamento 26/01/2023
  • Valor 8.815,54 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 8.104,16 0 Banco Bradesco S.A. BRADESCO 0759 236055

Dados do empenho de número 20010127
  • Empenho feito em 20/01/2023
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO CONTRATAD O FMAS ACOLHIM ENTO DE POP RU A
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
  • Unidade orçamentária: 016 - Fundo Municipal de Assistência Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 1014 - Gestão Política Proteção Social Básica da Assistência Social
  • Projeto / Atividade: 2.143 - Manutenção da Casa de Passagem
  • Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: FOPAG CONTRATADOS ACOLHIMENTO DE POP RUA REF 01/2023

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
20010127 20 de janeiro de 2023 Empenho Realizado 8.815,54
20010099 20 de janeiro de 2023 Liquidação Realizado 8.815,54
26010121 26 de janeiro de 2023 Pagamento Realizado 8.815,54