CONSULTAR DESPESAS LIQUIDADAS
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Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 15/04/2024  doneData menor ou igual a 15/05/2024 
106 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 579.412,23
Data Número da liquidação Empenho
Unidade gestora
Histórico
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor (R$) Anexo Detalhar
documento/empenho
13/05/2024 13050003 13050003
001 - Câmara Municipal de Itaituba 02 diarias para o senhor RAIMUNDO EDMILSON DOS ANJOS , SERVIDOR DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAITUBA , NO CARGO ASSESSOR DE GABINETE PARLAMENTAR, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE SANTAREM-PA , NO PERIODO DE 26 A 28 DE ABRIL/2023, EXERCENDO A FUNÇAO MOTORISTA ONDE IRA DIRIGIR O CARRO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO ,QUE LEVARA A SENHORA VEREADORA ODINEA SERRAO , E OS SERVIDORES RISONALDO MELO, PEDRO EDIPO ,CONFORME A PORT Nº 169/2024 .
13050003
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.180.192-XX
RAIMUNDO EDMIL SON DOS ANJOS PEREIRA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.000,00 Não visibility Detalhes
13/05/2024 13050002 13050002
001 - Câmara Municipal de Itaituba DUAS DIÁRIAS PARA A VEREADORA ODINEA SERRÃO PERES PARA A CIDADE DE SANTARÉM/PÁ NO PERÍODO DE 14 A16 DE MAIO, ONDE IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CAPITANIA FLUVIAL, PARA TRATAR DE NOVOS CURSOS DE QUALIFICÇÃO MARITIMA PARA ITAITUBA. CONFORME PORTRIA Nº 168/2024.
13050002
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.447.552-XX
ODINEA SERRAO PERES
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.000,00 Não visibility Detalhes
13/05/2024 13050001 13050001
001 - Câmara Municipal de Itaituba SERVIÇOS POSTAIS.
13050001
3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
XX.X28.316/0018-XX
EMPRESA BRASIL EIRA DE CORREI OS E TELÉGRAFO S
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 97,48 Não visibility Detalhes
10/05/2024 10050004 10050001
001 - Câmara Municipal de Itaituba computador permanente.
10050004
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
XX.X34.715/0001-XX
I A MACHADO CO MÉRCIO
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II Realizado 4.500,00 library_books visibility Detalhes
10/05/2024 10050003 22030002
001 - Câmara Municipal de Itaituba aquisição de material elétrico/eletrônico, conforme contrato firmado n.º 011/2024, de 22/03/2024.
10050003
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X13.415/0001-XX
MARCOS R DE MO RAIS LTDA
Pregão Realizado 2.886,00 library_books visibility Detalhes
10/05/2024 10050002 22030001
001 - Câmara Municipal de Itaituba aquisição de materiais de expediente, conforme contrato firmado n.º 011/2024, de 22/03/2024.
10050002
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X13.415/0001-XX
MARCOS R DE MO RAIS LTDA
Pregão Realizado 3.162,58 library_books visibility Detalhes
10/05/2024 10050001 02050002
001 - Câmara Municipal de Itaituba EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS.
10050001
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
XX.X34.715/0001-XX
I A MACHADO CO MERCIO ME
Outros/não se aplica Realizado 5.069,90 library_books visibility Detalhes
09/05/2024 09050004 09050001
001 - Câmara Municipal de Itaituba 01(UMA) DIÁRIA, PARA ACRESCIMO DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM/PA, PARA VEREADOR RANGEL CRUZ MORAES, O QUAL EXTENDEU A VIAGEM POR MAIS UM, REFERENTE A REUNIÕES COM AS SEGUINTES SECRETARIAS, COHAB, SENAI, SEDEME, ANTAQ E COM O GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ERALDO PIMENTA. CONFORME PORTARIA N.º 145/2024, DE 03/05/2024, A QUAL O PERÍODO DA VIAGEM SERIA DE 05/05 A 11/05/2024, COM A DEVIDA NECESSIDADE DE PERMANECER VIAGEM SE ESTENDEU ATÉ 12/05/2024. CONFORME PORTARIA N.º 163/2024.
09050004
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.067.002-XX
RANGEL CRUZ MO RAES
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 600,00 Não visibility Detalhes
09/05/2024 09050003 27020001
001 - Câmara Municipal de Itaituba AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM GERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO.
09050003
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X98.500/0001-XX
AUTO POSTO NOR T LTDA
Pregão Realizado 5.008,97 library_books visibility Detalhes
09/05/2024 09050002 27020001
001 - Câmara Municipal de Itaituba AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM GERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO.
09050002
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X98.500/0001-XX
AUTO POSTO NOR T LTDA
Pregão Realizado 5.006,72 library_books visibility Detalhes

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