Dados do pagamento de número 01020060
- Data do pagamento 01/02/2016
- Valor 14.321,20 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | N/A | 14.321,20 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 28010154
- Empenho feito em 28/01/2016
- Tipo: Global
- Credor: CLEITON VERISS IMO GONZAGA EI RELI - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2015-051'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Municipal de Agricultura e Mineração
- Função: 20 - Agricultura
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 1520 - Gestão da Política de Desenvolvimento Rural Sustentável
- Projeto / Atividade: 2.045 - Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Agricultura e Mineração
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: Recursos ordinários
- Histórico: o objeto do presente contrato de nº063/2016, é registro de preços para eventual aquisição de combustiveis: gasolina, óleo diesel, lubrificantes e gás liquefeito de petróleo-glp, para atender as necessidades de abastecimento da fronta de veiculos da Prefeitura e de suas secretarias jurisdicionadas. tendo como base Pregão Presencial -SRP nº051/2015.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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28010154 | 28 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 126.623,00 |
29010080 | 29 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 14.321,20 |
01020060 | 1 de fevereiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 14.321,20 |
03030016 | 3 de março de 2016 | Liquidação | Realizado | 24.021,80 |
18030019 | 18 de março de 2016 | Pagamento | Realizado | 24.021,80 |
31030067 | 31 de março de 2016 | Liquidação | Realizado | 25.601,40 |
01040071 | 1 de abril de 2016 | Pagamento | Realizado | 25.601,40 |
22040025 | 22 de abril de 2016 | Liquidação | Realizado | 20.312,30 |
25040006 | 25 de abril de 2016 | Pagamento | Realizado | 20.312,30 |
24050013 | 24 de maio de 2016 | Liquidação | Realizado | 20.969,60 |
25050013 | 25 de maio de 2016 | Pagamento | Realizado | 20.969,60 |
24060010 | 24 de junho de 2016 | Liquidação | Realizado | 21.396,70 |
11070056 | 11 de julho de 2016 | Pagamento | Realizado | 21.396,70 |