Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
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05/06/2024 | 05060002 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 5 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA,CONFORME PORTARIA Nº611/2024,DESTINO POLOS PARAUAPEBAS E RIO PRETO-ZONA RURAL DE MARABÁ-PA,PARA REALIZAR ENTREGA E COLETA DE MATERIAIS NAS ESCOLAS DOS POLOS SUPRACITADOS,NO PERIODO DE 17 A 21/06/2024. |
XXX.304.532-XX JAEL SANCHES N UNES |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 720,00 | visibility Detalhes |
05/06/2024 | 05060001 016 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX COM DIVISÓRIA TIPO Y, PARA ATENDER A SEPLAN, CONTRATO Nº 024/2024/SEPLAN, PREGÃO PRESENCIAL Nº 104/2022/CEL, PROCESSO Nº 31.454/2022. |
XX.X57.939/0001-XX R A MACHADO CO MERCIO LTDA |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Pregão | Realizado | 7.452,00 | visibility Detalhes |
05/06/2024 | 05060004 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 5 DIÁRIAS A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA,CONFORME PORTARIA Nº618/2024,DESTINO POLO RIO PRETO(VILAS SÃO PEDRO,UNIÃO E SANTA FÉ)-ZONA RURAL DE MARABÁ-PA,PARA REALIZAR FORMAÇÃO COM OS SECRETÁRIOS,AUXILIARES E PROFESSORES DO CAMPO DAS ESCOLAS DO POLO SUPRACITADO,NO PERIODO DE 17 A 21/06/2024. |
XXX.509.032-XX JESSYCA LIMA D OS SANTOS |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 720,00 | visibility Detalhes |
05/06/2024 | 05060003 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 5 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA,CONFORME PORTARIA Nº612/2024,DESTINO POLO RIO PRETO-ZONA RURAL DE MARABÁ-PA,PARA REALIZAR ENTREGA DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS NAS ESCOLAS DO POLO SUPRACITADO,NO PERIODO DE 11 A 15/06/2024. |
XXX.878.663-XX ANANIAS VIANA LIMA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 720,00 | visibility Detalhes |
05/06/2024 | 05060006 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 5 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA,CONFORME PORTARIA Nº620/2024,DESTINO POLO RIO PRETO E MARGEM FERROVIA-ZONA RURAL DE MARABÁ-PA,PARA REALIZAR SERVIÇOS DIVERSOS NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DO POLO SUPRACITADO,NO PERIODO DE 24 A 28/06/2024. |
XXX.601.042-XX MARCELINO DOS SANTOS |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 720,00 | visibility Detalhes |
05/06/2024 | 05060007 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 5 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA,CONFORME PORTARIA Nº621/2024,DESTINO POLO RIO PRETO E MARGEM FERROVIA-ZONA RURAL DE MARABÁ-PA,PARA REALIZAR SERVIÇOS DIVERSOS NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DO POLO SUPRACITADO,NO PERIODO DE 24 A 28/06/2024. |
XXX.210.212-XX JONATHAN PIRES NEVES |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 720,00 | visibility Detalhes |
05/06/2024 | 05060008 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 5 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA,CONFORME PORTARIA Nº622/2024,DESTINO POLO RIO PRETO-ZONA RURAL DE MARABÁ-PA,PARA TRANSPORTAR SERVIDORES QUE IRÃO EXECUTAR REPAROS E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DO POLO SUPRACITADO,NO PERIODO DE 17 A 21/06/2024. |
XXX.247.112-XX JEDSON NASCIME NTO COELHO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 720,00 | visibility Detalhes |
05/06/2024 | 05060005 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 5 DIÁRIAS A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA,CONFORME PORTARIA Nº619/2024,DESTINO POLO RIO PRETO(VILAS SÃO PEDRO,UNIÃO E SANTA FÉ)-ZONA RURAL DE MARABÁ-PA,PARA REALIZAR FORMAÇÃO COM OS SECRETÁRIOS,AUXILIARES E PROFESSORES DO CAMPO DAS ESCOLAS DO POLO SUPRACITADO,NO PERIODO DE 17 A 21/06/2024. |
XXX.057.672-XX NILMA SERTORIO DO NASCIMENTO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 720,00 | visibility Detalhes |
05/06/2024 | 05060009 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 5 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA,CONFORME PORTARIA Nº623/2024,DESTINO POLO RIO PRETO E PARAUAPEBAS-ZONA RURAL DE MARABÁ-PA,PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO DECAMP,NO PERIODO DE 17 A 21/06/2024. |
XXX.648.362-XX AUGUSTO NOGUEI RA NUNES |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 720,00 | visibility Detalhes |
04/06/2024 | 04060003 007 - Fundo Municipal de Assistencia Social CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROJETOS E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROTEÇÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS -SEASPAC, tendo como respaldo o resultado final do Processo Administrativo nº 6.707/2023-PMM, autuado na modalidade Pregão Eletrônico (SRP) Nº 029/2023-CPL/PMM, que gerou a Ata de Registro de Preços nº 275/2023-CPL, têm entre si justo e contratado o objeto do contrato n° 091/2024-SEASPAC |
XX.X57.207/0001-XX G M F COMERCIO E SERVIÇOS LT DA |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Pregão | Realizado | 5.400,00 | visibility Detalhes |
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