Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 30/04/2024  doneData menor ou igual a 31/05/2024 
2627 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 82.179.820,28
Dataimport_export Empenho
Unidade gestora
Histórico
CPF/CNPJ
Credor
Natureza da despesa Modalidade da licitação Registro Valor (R$)import_export Detalhar
empenho
29/05/2024 29050009
010 - Secretaria Municipal de Educação
CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, CONFORME PORTARIA N°602/2024 DESTINO REGIÃO DOS POLOS RIO PRETO E PARAUAPEBAS ZONA RURAL, PARA REALIZAR VISTORIAS TECNICAS NOS ALOJAMENTOS DE APOIO PARA PROFESSORES NAS ESCOLAS DO POLO, NO PERIODO DE 17 A 21/06/2024.
XXX.878.663-XX
ANANIAS VIANA LIMA
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 720,00 visibility Detalhes
29/05/2024 29050006
010 - Secretaria Municipal de Educação
CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, CONFORME PORTARIA N°599/2024 DESTINO REGIÃO DO POLO RIO PRETO ZONA RURAL, PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES RESPONSAVEIS POR REALIZAR VISTORIAS TECNICAS PEDIDOS DE READEQUAÇÃO DAS ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 04 A 06/06/2024.
XXX.444.292-XX
ANDRE LUIS VAS CONCELOS SILVA
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 400,00 visibility Detalhes
29/05/2024 29050007
010 - Secretaria Municipal de Educação
CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, CONFORME PORTARIA N°600/2024 DESTINO REGIÃO DO POLO RIO PRETO ZONA RURAL, PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES RESPONSAVEIS POR REALIZAR VISTORIAS TECNICAS PEDIDOS DE READEQUAÇÃO DAS ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 04 A 06/06/2024.
XXX.144.032-XX
MARCELO EDUARD O DA CRUZ SANT OS
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 400,00 visibility Detalhes
29/05/2024 29050008
010 - Secretaria Municipal de Educação
CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, CONFORME PORTARIA N°601/2024 DESTINO REGIÃO DOS POLOS RIO PRETO E PARAUAPEBAS ZONA RURAL, PARA REALIZAR VISTORIAS TECNICAS NOS ALOJAMENTOS DE APOIO PARA PROFESSORES NAS ESCOLAS DO POLO, NO PERIODO DE 17 A 21/06/2024.
XXX.257.712-XX
ROSEMERE FERNA NDES DE RESEND E
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 720,00 visibility Detalhes
29/05/2024 29050004
010 - Secretaria Municipal de Educação
CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, CONFORME PORTARIA N° 598/2024 DESTINO REGIÃO DO POLO RIO PRETO ZONA RURAL, PARA REALIZAR VISTORIAS TECNICAS E VERIFICAR PEDIDOS DE READEQUAÇÃO DAS ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 04 A 06/06/2024.
XXX.443.522-XX
JAIR LABRES DE SOUSA
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 400,00 visibility Detalhes
29/05/2024 29050005
012 - Secretaria Municipal de Administração
serviços especializados em manutenção do Programa de Estágio no Município de Marabá. Referente ao mês 05/2024. CONTRATO Nº 460/2022-SEMAD, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/2022-CEL.
XX.X00.839/0001-XX
CENTRO DE INTE GRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica Dispensa Realizado 54.109,00 visibility Detalhes
29/05/2024 29050003
010 - Secretaria Municipal de Educação
CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA CONFORME PORTARIA N°597/2024 DESTINO REGIÃO DO POLO RIO PRETO E PARAUAPEBAS ZONA RURAL, PARA TRANSPORTAR A PROFESSORA FORMADORA DECAMP/SEMED, NO PERIODO DE 10 A 14/06/2024.
XXX.648.362-XX
AUGUSTO NOGUEI RA NUNES
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 720,00 visibility Detalhes
29/05/2024 29050001
012 - Secretaria Municipal de Administração
contribuição ao PASEP.
XX.X53.163/0001-XX
PASEP
3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 844,85 visibility Detalhes
29/05/2024 29050002
010 - Secretaria Municipal de Educação
CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, CONFORME PORTARIA N°596/2024 DESTINO ZONA RURAL PARA FAZER VISITA TECNICA COM A FINALIDADE DE ELABORAR RELATORIO DE INCONFORMIDADE NAS OBRAS DO FNDE, NO PERIODO DE 10 A 14/06/2024.
XXX.883.432-XX
RAIZA ALEXIA F IALHO DE SOUSA
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 720,00 visibility Detalhes
29/05/2024 29050010
010 - Secretaria Municipal de Educação
CONCESSÃO DE 07 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, CONFORME PORTARIA N°603/2024 DESTINO MARABÁ, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA PARA COORDENADORES E FORMAÇÃO EM REDE PARA GESTORES, ENTRE OUTRAS QUESTÕES ADMINISTRATIVAS, NO PERIODO DE 20 A 21/06 A 24 A 28/06/2024.
XXX.925.822-XX
ANDREIA SOUZA DE LIMA
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.120,00 visibility Detalhes

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