Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 23/04/2024  doneData menor ou igual a 23/05/2024 
3484 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 122.545.179,00
Data Número da liquidação Empenho
Unidade gestora
Histórico
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor (R$) Anexo Detalhar
documento/empenho
22/05/2024 22050077 02050250
010 - Secretaria Municipal de Educação CONTRATO N°068/2024-SEMED/PMM, PROCESSO ADM N°34.616/2023-PMM.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E UNIDADES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
22050077
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X33.411/0001-XX
MARAMIX COMERC IO E SERVICOS LTDA
Pregão Realizado 4.249,75 library_books visibility Detalhes
22/05/2024 22050076 02050249
010 - Secretaria Municipal de Educação CONTRATO N°068/2024-SEMED/PMM, PROCESSO ADM N°34.616/2023-PMM.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E UNIDADES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
22050076
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X33.411/0001-XX
MARAMIX COMERC IO E SERVICOS LTDA
Pregão Realizado 4.249,75 library_books visibility Detalhes
22/05/2024 22050075 02050248
010 - Secretaria Municipal de Educação CONTRATO N°068/2024-SEMED/PMM, PROCESSO ADM N°34.616/2023-PMM.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E UNIDADES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
22050075
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X33.411/0001-XX
MARAMIX COMERC IO E SERVICOS LTDA
Pregão Realizado 12.749,25 library_books visibility Detalhes
22/05/2024 22050074 01040646
007 - Fundo Municipal de Assistencia Social ALUGUEL SOCIAL referente ao mês de ABRIL/2024, conforme preconiza lei n°17.692, de 29 de outubro de 2015, Decreto n°488/2015-GP. (01 de 06 meses).
22050074
3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas
XXX.504.552-XX
SHEILA ARAUJO LIMA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 600,00 Não visibility Detalhes
22/05/2024 22050073 21050005
007 - Fundo Municipal de Assistencia Social Cinco diárias concedidas ao servidor-motorista lotado na SEASPAC, o qual precisará se deslocar até a capital Palmas-TO por 04 dias, no período de 27 a 31 de maio de 2024, com o objetivo de conduzir os Secretários Nadjalucia Lima e Luiz Silva que irão participar do Encontro Regional CONGEMAS da Região Norte, que será realizado pela Universidade Federal do Tocantins-Campus Palmas.
22050073
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.404.212-XX
JEFFER SANDRO DE JESUS LOPES
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 2.250,00 Não visibility Detalhes
22/05/2024 22050072 21050004
007 - Fundo Municipal de Assistencia Social Quatro diárias concedidas a Secretária Municipal de Assistência, a qual precisará se deslocar até a capital Palmas-TO por 04 dias, no período de 27 a 30 de maio de 2024, com o objetivo de participar do Encontro Regional CONGEMAS da Região Norte, que será realizado pela Universidade Federal do Tocantins-Campus Palmas.
22050072
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.222.002-XX
NADJALUCIA OLI VEIRA LIMA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 3.000,00 Não visibility Detalhes
22/05/2024 22050071 15050081
005 - Fundação Casa da Cultura de Marabá Contrato nº 45/2023/FCCM. Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços continuados, com vigência contratual inicial de 12 (doze meses) podendo ser prorrogado por 60 (sessenta) meses a contar da data de assinatura (19/12/2023), referente a locação de veículos utilitários, para transporte de passageiros e/ou cargas leves, 0 km, tipo pick-up, tração 4x4, cabine dupla, movido a diesel, sem motorista, capacidade para 05 (cinco) passageiros incluindo o condutor, sem combustível, quilometragem livre
22050071
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X51.812/0001-XX
L & C SERVIÇOS E LOCAÇÕES LT DA-EPP
Pregão Realizado 3.438,00 library_books visibility Detalhes
22/05/2024 22050070 02050247
005 - Fundação Casa da Cultura de Marabá Tarifa de água da FCCM, ref ao mês 04/2024.
22050070
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X45.341/0001-XX
COMPANHIA DE S ANEAMENTO DO P ARÁ - COSANPA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.172,80 Não visibility Detalhes
22/05/2024 22050069 02050246
005 - Fundação Casa da Cultura de Marabá Tarifa de água do Museu Municipal Francisco Coelho, ref ao mês 04/2024.
22050069
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X45.341/0001-XX
COMPANHIA DE S ANEAMENTO DO P ARÁ - COSANPA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.244,00 Não visibility Detalhes
22/05/2024 22050068 15050080
007 - Fundo Municipal de Assistencia Social Duas diárias concedidas ao servidor lotado na Coordenadoria da Mulher, o qual precisará se deslocar até a capital Brasília-DF por 02 dias, no poeríodo de 11 a 12 de junho de 2024, com o objetivo de participar do Segundo Fórum Ncional de Gestores Políticas para Mulheres.
22050068
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.663.062-XX
NACAIRA FERREI RA CALDAS
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 900,00 Não visibility Detalhes

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