Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 21/04/2024  doneData menor ou igual a 21/05/2024 
3239 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 116.232.340,08
Data Número da liquidação Empenho
Unidade gestora
Histórico
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor (R$) Anexo Detalhar
documento/empenho
20/05/2024 20050051 20050006
010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA,CONFORME PORTARIA Nº510/2024,DESTINO CIDADE DE BELÉM-PA,PARA TRANSPORTAR A DELEGAÇÃO MARABAENSE PARA A FASE ESTADUAL DAS PARALIMPIADAS ESCOLARES,NO PERIODO DE 05 A 09/06/2024.
20050051
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.965.702-XX
CARLOS DANILO SIMÃO DA SILVA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.750,00 Não visibility Detalhes
20/05/2024 20050050 20050005
010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA,CONFORME PORTARIA Nº509/2024,DESTINO CIDADE DE BELÉM-PA,PARA TRANSPORTAR A DELEGAÇÃO MARABAENSE PARA A FASE ESTADUAL DAS PARALIMPIADAS ESCOLARES,NO PERIODO DE 05 A 09/06/2024.
20050050
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.745.043-XX
EDUARDO FONSEC A DA SILVA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.750,00 Não visibility Detalhes
20/05/2024 20050049 20050004
010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA,CONFORME PORTARIA Nº508/2024,DESTINO CIDADE DE BELÉM-PA,PARA ACOMPANHAR 25 ALUNOS COM DEFICIÊNCIA QUE PARTICIPARÃO DAS PARALIMPIADAS ESCOLARES-FASE ESTADUAL,NO PERIODO DE 05 A 09/06/2024.
20050049
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.325.912-XX
LUIZA CRISÓSTO MO FEITOSA CAR VALHO
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.750,00 Não visibility Detalhes
20/05/2024 20050048 20050003
010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA,CONFORME PORTARIA Nº515/2024,DESTINO POLO PARAUAPEBAS-ZONA RURAL DE MARABÁ/PA,PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DA EDUCAÇÃO ESPECIAL/SEMED,NO PERIODO DE 27 A 29/05/2024.
20050048
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.664.822-XX
GEOVANE FRANÇA TEIXEIRA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 400,00 Não visibility Detalhes
20/05/2024 20050047 13050063
010 - Secretaria Municipal de Educação CONTRATO Nº 142/2024 PROCESSO Nº 26.209/2023 PREGÃO ELETRONICO Nº 079/2023 - Eventual contratação de empresa para fornecimento de uniformes personalizados (sob medida), destinados a atender os alunos do Colégio Rio Tocantins - CMRIO.
20050047
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X83.935/0001-XX
HERENIO DOS SA NTOS - COM. E IMPORTAÇÃO LTD A
Pregão Realizado 43.578,00 library_books visibility Detalhes
20/05/2024 20050046 08050011
007 - Fundo Municipal de Assistencia Social FORNECIMENTO DE LANCHES, COQUETEL, COFFE BREAK E SERVIÇO DE BUFFET visando o atendimento dos eventos realizados pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Proteção e Assuntos Comunitários-SEASPAC, tendo como respaldo o resultado final do Processo Administrativo nº 27.991/2023-PMM, autuado na modalidade Pregão Eletrônico (SRP) Nº 089/2023- CEL/SEVOP/PMM, que gerou a Ata de Registro de Preços nº 005/2023-CEL/SEVOP/PMM, tem entre si justo o contrato n° 116/2024-SEASPAC.
20050046
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X74.620/0001-XX
L. A LOURENÇO DE SOUSA LTDA
Pregão Realizado 1.700,00 Não visibility Detalhes
20/05/2024 20050045 14050009
007 - Fundo Municipal de Assistencia Social AQUISIÇÃO PARCELADA DE ALIMENTOS PERECÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS E PROJETOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROTEÇÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS ? SEASPAC, tendo como respaldo o resultado final do Processo Administrativo nº 32.793/2023-PMM, autuado na modalidade Pregão Eletrônico (SRP) Nº 103/2023-CPL/PMM, que gerou a Ata de Registro de Preços nº 051/2024/CPL, têm entre si justo o objeto do contrato n° 126/2024-SEASPAC.
20050045
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X59.170/0001-XX
M. DA C. RODRI GUES DE LIMA C OMERCIO DE EMB ALAGENS LTDA
Pregão Realizado 2.716,75 library_books visibility Detalhes
20/05/2024 20050044 14050013
007 - Fundo Municipal de Assistencia Social A AQUISIÇÃO PARCELADA DE ALIMENTOS PERECÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS E PROJETOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, tendo como respaldo o resultado final do Processo Administrativo nº 32.793/2023-PMM, autuado na modalidade Pregão Eletrônico (SRP) Nº 103/2023-CPL/PMM, que gerou a Ata de Registro de Preços Nº 053/2024-CPL, têm entre si justo o objeto do contrato n° 128/2024-SEASAPAC.
20050044
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X68.160/0001-XX
A. SAMPAIO NOV AIS
Pregão Realizado 3.815,45 library_books visibility Detalhes
20/05/2024 20050043 14050014
007 - Fundo Municipal de Assistencia Social A AQUISIÇÃO PARCELADA DE ALIMENTOS PERECÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS E PROJETOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, tendo como respaldo o resultado final do Processo Administrativo nº 32.793/2023-PMM, autuado na modalidade Pregão Eletrônico (SRP) Nº 103/2023-CPL/PMM, que gerou a Ata de Registro de Preços Nº 053/2024-CPL, têm entre si justo o objeto do contrato n° 128/2024-SEASAPAC.
20050043
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X68.160/0001-XX
A. SAMPAIO NOV AIS
Pregão Realizado 3.596,34 library_books visibility Detalhes
20/05/2024 20050042 14050008
007 - Fundo Municipal de Assistencia Social AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROTEÇÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS ? SEASPAC, tendo como respaldo o resultado final do Processo Administrativo nº 33.798/2023-PMM, autuado na modalidade Pregão Eletrônico (SRP) Nº 106/2023-CPL/PMM, que gerou a Ata de Registro de Preços nº 044/2024- CPL, têm entre si justo o objeto do contrato n° 195/2024-SEASPAC
20050042
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X34.877/0001-XX
MASH REPRESENT ANTES COMERCIA IS E AGENTES D O COMERCIO DE MERC
Pregão Realizado 4.025,00 library_books visibility Detalhes

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