PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA ( 02/01/2018 a 26/04/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 29020100
- Data do pagamento 29/02/2024
- Valor 400,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Cheque | 400,00 | 22921 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0565 | 849405 |
Dados do empenho de número 01020179
- Empenho feito em 01/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ELIETE MATOS D IAS
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0012 - Marabá mais Saúde
- Projeto / Atividade: 2.047 - Programa Atenção Básica de Saúde - PAB
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
- Histórico: concessão de 05 diária(s) ao servidor(a) ENFERMEIRA/GERENTE, acima mencionado, pois o mesmo foi autorizado a se deslocar de Z.RURAL/PA com destino a Z.URBANA/PA, no período de 05, 11, 14, 20 E 28/12/2023, com objeto de: REALIZAR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.Conforme portaria de autorização nº 344H/2023 Controle nº 33/2024.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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01020179 | 1 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 400,00 |
01020133 | 1 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 400,00 |
29020100 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 400,00 |