User

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA ( 02/01/2018 a 29/04/2024 ) - PA

Dados do pagamento de número 18030103


  • Data do pagamento 18/03/2024
  • Valor 1.360,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.360,00 0 Banco do Brasil S.A. BB 0565 849405

Dados do empenho de número 01020257
  • Empenho feito em 01/02/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: EDIVAN DE JESU S SILVA
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0012 - Marabá mais Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.047 - Programa Atenção Básica de Saúde - PAB
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
  • Histórico: concessão de 10 diária(s) ao servidor(a) MOTORISTA, acima mencionado, pois o mesmo foi autorizado a se deslocar de Z.RURAL/PA com destino a Z.URBANA/PA, no período de 04, 06, 07, 09, 11, 13, 14, 15, 16 E 17/01/2024, com objeto de: TRANSPORTAR PACIENTES .Conforme portaria de autorização nº 4A/2024 Controle nº 26/2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01020257 1 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 1.360,00
01020175 1 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 1.360,00
18030103 18 de março de 2024 Pagamento Realizado 1.360,00