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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA ( 02/01/2018 a 25/04/2024 ) - PA

Dados do pagamento de número 25030002


  • Data do pagamento 25/03/2024
  • Valor 560,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 560,00 0 Banco do Brasil S.A. BB 0565 849405

Dados do empenho de número 01020259
  • Empenho feito em 01/02/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: GILIARDY SANTO S VIEIRA
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0012 - Marabá mais Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.047 - Programa Atenção Básica de Saúde - PAB
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
  • Histórico: concessão de 04 diária(s) ao servidor(a) MOTORISTA, acima mencionado, pois o mesmo foi autorizado a se deslocar de Z.URBANA/PA com destino a Z.RURAL/PA, no período de 04,05,10 E 12/01/2024, com objeto de: TRANSPORTAR PACIENTE .Conforme portaria de autorização nº 4A/2024 Controle nº 26/2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01020259 1 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 560,00
01020177 1 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 560,00
25030002 25 de março de 2024 Pagamento Realizado 560,00