Destalhes do empenho de número 21030011


  • Empenho feito em 21/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: JOSINELBIA SIL VANA MAIA BARR OS
  • CNPJ: XXX.907.772-XX
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 035 - Sec.Municipal de Educação
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 0002 - Gestão Administrativa,Fiscal,Tecnológica e Transparência
  • Projeto / Atividade: 2.127 - Gestão da Secretaria de Educação
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Educação
  • Histórico: pagamento de 03 diárias para custear despesas em viagem para Belém-Pa, onde irá participar do Seminário de Apropriação dos Resultados da Avaliação de Fluência, a ser realizado pela Secretaria de Estado de Educação, nos dias 21 a 23 de março de 2024.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
21030011 21 de março de 2024 Empenho Realizado 1.650,00
21030013 21 de março de 2024 Liquidação Realizado 1.650,00
21030019 21 de março de 2024 Pagamento Realizado 1.650,00