Dados do pagamento de número 29020145


  • Data do pagamento 29/02/2024
  • Valor 3.153,46 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 3.153,46 156957 Banco do Brasil S.A. MONTE ALEGRE 9490 99848

Dados do empenho de número 29020176
  • Empenho feito em 29/02/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FOPAG-SECRETAR IA DE OBRAS/EF ETIVOS
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
  • Unidade orçamentária: 001 - Sec.de Obras, Urb. e Terras Patrimoniais
  • Função: 15 - Urbanismo
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0006 - Ação em Infraestrutura, Trânsito e Segurança Pública
  • Projeto / Atividade: 2.039 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras,Urbanismo e Terras Patrimoniais
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: pagamento de ADICIONAL DE FÉRIAS 1/3, do pessoal Efetivos,Efetivos/Comissionados e Concursados em estados probatórios,lotados junto a SECRETARIA DE OBRAS - SEMOB. REF.: FEVEREIRO/2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
29020176 29 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 3.153,46
29020226 29 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 3.153,46
29020145 29 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 3.153,46