Dados do pagamento de número 25030140


  • Data do pagamento 25/03/2024
  • Valor 1.109,90 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.109,90 156957 Banco do Brasil S.A. MONTE ALEGRE 9490 287016

Dados do empenho de número 25030117
  • Empenho feito em 25/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FOPAG-FMAS-SET RINS/COMISSION ADOS
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistencia Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0011 - Ação em Trabalho e Inclusão Social
  • Projeto / Atividade: 2.074 - Manutenção da Secretaria Munic. do Trabalho e Inclusão Social
  • Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: pagamento de ADICIONAL DE FÉRIAS 1/3, do pessoal COMISSIONADOS,lotados na Secretaria de Trabalho e Inclusão Social - SETRINS.REF.: MARÇO/2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
25030117 25 de março de 2024 Empenho Realizado 1.109,90
25030133 25 de março de 2024 Liquidação Realizado 1.109,90
25030140 25 de março de 2024 Pagamento Realizado 1.109,90