Dados do pagamento de número 06030014


  • Data do pagamento 06/03/2024
  • Valor 1.319,42 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.319,42 30606 Banco do Brasil S.A. ABAETETUBA 1000 303356

Dados do empenho de número 19020011
  • Empenho feito em 19/02/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: IRMÃOS GARCIA LTDA.
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9.2023.11'
  • Unidade orçamentária: 006 - Sec. Mun.de Educacao
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
  • Projeto / Atividade: 2.018 - Manutenção da Secretaria Municipa de Educação
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Educação
  • Histórico: transporte de volumes no trecho Muaná/Belém, Belém/Muaná.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
19020011 19 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 1.319,42
04030010 4 de março de 2024 Liquidação Realizado 1.319,42
06030014 6 de março de 2024 Pagamento Realizado 1.319,42