Dados do pagamento de número 28020030


  • Data do pagamento 28/02/2024
  • Valor 7.294,80 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Cheque 7.294,80 979172 Banco Bradesco S.A. AGENCIA MARAJO 0487 2613131

Dados do empenho de número 23020004
  • Empenho feito em 23/02/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: JOSE AIRTON SI LVA
  • A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
  • Número da licitação: '6/2020-08'
  • Unidade orçamentária: 006 - Sec. Mun.de Educacao
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
  • Projeto / Atividade: 2.018 - Manutenção da Secretaria Municipa de Educação
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Educação
  • Histórico: serviços de assessoria e consultoria contábil, para atender a Sec. Municipal de Educação de Muaná, referente ao mês de Fevereiro de 2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
23020004 23 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 7.294,80
26020001 26 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 7.294,80
28020030 28 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 7.294,80