Dados do pagamento de número 22040008


  • Data do pagamento 22/04/2024
  • Valor 5.564,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 5.564,00 42201 Banco do Brasil S.A. ABAETETUBA 1000 301590

Dados do empenho de número 06030001
  • Empenho feito em 06/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: GUAJARA COMERC IO E SERVIÇOS LTDA.
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9/2021-23'
  • Unidade orçamentária: 006 - Sec. Mun.de Educacao
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
  • Projeto / Atividade: 2.018 - Manutenção da Secretaria Municipa de Educação
  • Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Educação
  • Histórico: aquisição de equipamentos e materiais permanentes diversos, destinados a esta secretaria.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
06030001 6 de março de 2024 Empenho Realizado 5.564,00
07030020 7 de março de 2024 Liquidação Realizado 5.564,00
22040008 22 de abril de 2024 Pagamento Realizado 5.564,00