Dados do pagamento de número 12040011


  • Data do pagamento 12/04/2024
  • Valor 756,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 756,00 0 Banco do Brasil S.A. ABAETETUBA 1000 303356

Dados do empenho de número 11030019
  • Empenho feito em 11/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: J A MENDO COMB USTIVEL EIRELI EPP
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9.2023.03'
  • Unidade orçamentária: 006 - Sec. Mun.de Educacao
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
  • Projeto / Atividade: 2.018 - Manutenção da Secretaria Municipa de Educação
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: aquisição de gás de cozinha: GLP 13kg (liquefeito de petróleo), destinados a Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de fevereiro de 2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
11030019 11 de março de 2024 Empenho Realizado 756,00
05040019 5 de abril de 2024 Liquidação Realizado 756,00
12040011 12 de abril de 2024 Pagamento Realizado 756,00