Prefeitura Municipal de Muaná ( 02/01/2020 a 15/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 08040007
- Data do pagamento 08/04/2024
- Valor 3.004,20 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 3.004,20 | 40813 | Banco do Brasil S.A. | ABAETETUBA | 1000 | 303356 |
Dados do empenho de número 12030014
- Empenho feito em 12/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: TAVARES NET EI RELI
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9.2023-17'
- Unidade orçamentária: 006 - Sec. Mun.de Educacao
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
- Projeto / Atividade: 2.018 - Manutenção da Secretaria Municipa de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Educação
- Histórico: serviços de recarga de tonners e cartuchos de tintas destinados a manutenção desta secretaria.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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12030014 | 12 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 3.004,20 |
05040027 | 5 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.004,20 |
08040007 | 8 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.004,20 |