Dados do pagamento de número 09040004


  • Data do pagamento 09/04/2024
  • Valor 6.070,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 6.070,00 40902 Banco do Brasil S.A. ABAETETUBA 1000 193151

Dados do empenho de número 27030018
  • Empenho feito em 27/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: ANTONIO CARLOS MORAES SOARES
  • A modalidade da licitação é 'Dispensa'
  • Número da licitação: '016.2024 DIRTA'
  • Unidade orçamentária: 006 - Sec. Mun.de Educacao
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
  • Projeto / Atividade: 2.018 - Manutenção da Secretaria Municipa de Educação
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Educação
  • Histórico: serviço de limpeza e manutenção com reposição e instalação de peças e acessorios de filtros e bebedouros de água das unidades de ensino do município de Muaná.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
27030018 27 de março de 2024 Empenho Realizado 6.070,00
04040010 4 de abril de 2024 Liquidação Realizado 6.070,00
09040004 9 de abril de 2024 Pagamento Realizado 6.070,00