Dados do pagamento de número 06050058


  • Data do pagamento 06/05/2024
  • Valor 18.586,99 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 18.586,99 50610 Banco do Brasil S.A. ABAETETUBA 1000 303356

Dados do empenho de número 23040006
  • Empenho feito em 23/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: B S DOS SANTOS COMERCIAL MG LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9.2023-05'
  • Unidade orçamentária: 006 - Sec. Mun.de Educacao
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
  • Projeto / Atividade: 2.018 - Manutenção da Secretaria Municipa de Educação
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Educação
  • Histórico: aquisição de materiais de limpeza e higiene diversos, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação de Muaná.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
23040006 23 de abril de 2024 Empenho Realizado 18.586,99
02050021 2 de maio de 2024 Liquidação Realizado 18.586,99
06050058 6 de maio de 2024 Pagamento Realizado 18.586,99