Dados do pagamento de número 19020022


  • Data do pagamento 19/02/2024
  • Valor 6.200,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 6.200,00 21967 Banco do Brasil S.A. ABAETETUBA 1000 303356

Dados do empenho de número 31010002
  • Empenho feito em 31/01/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: TAVARES NET EI RELI
  • A modalidade da licitação é 'Dispensa'
  • Número da licitação: '007.2024 DIRTA'
  • Unidade orçamentária: 006 - Sec. Mun.de Educacao
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
  • Projeto / Atividade: 2.018 - Manutenção da Secretaria Municipa de Educação
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Educação
  • Histórico: serviços de manutenção de rede de internet,instalação de sistemas de rede estruturada e manutenção de computadores e equipamentos de informática.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
31010002 31 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 6.200,00
15020018 15 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 6.200,00
19020022 19 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 6.200,00