Dados do pagamento de número 31010009


  • Data do pagamento 31/01/2020
  • Valor 14.175,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 14.175,00 5162402 Banco Bradesco S.A. MUANA 5419 5222257

Dados do empenho de número 31010002
  • Empenho feito em 31/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE S EGURIDADE SOCI AL
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - Acao Legislativa
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
  • Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOPAG DOS VEREADORES NO MES DE JANEIRO DE 2020

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
31010002 31 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 14.175,00
31010002 31 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 14.175,00
31010009 31 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 14.175,00