Dados do pagamento de número 30010021


  • Data do pagamento 30/01/2020
  • Valor 246,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 246,00 13005 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 0815 120820

Dados do empenho de número 28010002
  • Empenho feito em 28/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FRANCISCO ARAU JO DA SILVA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Adm. e Finanças
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0031 - Planejamento e Orçamentação
  • Projeto / Atividade: 2.010 - Manutenção da Sec. de Administração e Finanças
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: diarias para custear despesas do Sec.Mun.de Meio Ambiente,em Belem, no periodo de 31/01/2020,para participar de uma reunião com os Secretarios da Região do Salgado em Irituia-Pá,conf, portaria nº021/2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
28010002 28 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 246,00
30010028 30 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 246,00
30010021 30 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 246,00