Dados do pagamento de número 15010002


  • Data do pagamento 15/01/2020
  • Valor 492,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 492,00 5512111 Banco Bradesco S.A. BRADESCO 5512 5211506

Dados do empenho de número 14010002
  • Empenho feito em 14/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: WISLAYNE HOLAN DA DA SILVA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Adm. e Finanças
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0031 - Planejamento e Orçamentação
  • Projeto / Atividade: 2.010 - Manutenção da Sec. de Administração e Finanças
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: diarias para custear despesas do(a)Assesor Administrativo I ,lotado na Sec.Mun.de Adm/Finanças,autorizo a viajar para Belém-Pà,no periodo de 15 a 16/01/2020,para Paticipar de Uma Reunião no Gabinete do Viçe-Governador ,conf portaria nº023/2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
14010002 14 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 492,00
15010002 15 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 492,00
15010002 15 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 492,00