Dados do pagamento de número 09090002


  • Data do pagamento 09/09/2016
  • Valor 56.155,34 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 56.155,34 850 Banco do Brasil S.A. MARABÁ 0565 238996

Dados do empenho de número 01090024
  • Empenho feito em 01/09/2016
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: INSS - INSTITU TO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 013 - Sec. Mun. Planej. Orçamento e Finanças
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna
  • Programa de governo: 0103 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.017 - Amortização e Encargos com o Serviço da Dívida
  • Natureza da despesa: 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contrat ual Resgatado
  • Fonte de recurso: Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
  • Histórico: amortização da dívida contratada interna mantida junto ao INSS durante o período de set. à dez.2016.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01090024 1 de setembro de 2016 Empenho Realizado 320.000,00
09090002 9 de setembro de 2016 Pagamento Realizado 56.155,34
09090006 9 de setembro de 2016 Liquidação Realizado 18.786,37
09090005 9 de setembro de 2016 Liquidação Realizado 56.155,34
09090003 9 de setembro de 2016 Pagamento Realizado 18.786,37
10100002 10 de outubro de 2016 Pagamento Realizado 14.019,45
10100005 10 de outubro de 2016 Liquidação Realizado 14.019,45
10100004 10 de outubro de 2016 Liquidação Realizado 56.614,23
10100001 10 de outubro de 2016 Pagamento Realizado 56.614,23
10110011 10 de novembro de 2016 Liquidação Realizado 57.048,30
10110006 10 de novembro de 2016 Pagamento Realizado 11.400,59
10110005 10 de novembro de 2016 Pagamento Realizado 57.048,30
10110012 10 de novembro de 2016 Liquidação Realizado 11.400,59
09120007 9 de dezembro de 2016 Liquidação Realizado 28.056,35
09120028 9 de dezembro de 2016 Pagamento Realizado 28.056,35
20120073 20 de dezembro de 2016 Pagamento Realizado 10.557,95
20120045 20 de dezembro de 2016 Liquidação Realizado 10.557,95
30120080 30 de dezembro de 2016 Empenho Anulado 67.361,42