Dados do pagamento de número 01020011


  • Data do pagamento 01/02/2016
  • Valor 1.319,35 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Cheque 5.861,97 32016 Banco da Amazônia S.A. NOVA IPIXUNA 0160 2020008
N/A Cheque 1.319,35 160 Banco da Amazônia S.A. NOVA IPIXUNA 0160 2020008
N/A Cheque 1.012,00 160 Banco da Amazônia S.A. NOVA IPIXUNA 0160 2020008
N/A Cheque 728,64 160 Banco da Amazônia S.A. NOVA IPIXUNA 0160 2020008
Retenções N/A 1.556,37 0 N/A N/A N/A N/A
N/A N/A 3,00 160 N/A N/A N/A N/A

Dados do empenho de número 04010094
  • Empenho feito em 04/01/2016
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO FUNDO MUN ICIPAL DE EDUC AÇÃO
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 022 - Fundo Municipal de Educação
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0141 - Educação: Gestão Administrativa
  • Projeto / Atividade: 2.063 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação
  • Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or Tempo Deter minado
  • Fonte de recurso: Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
  • Histórico: folha de pagamento de servidores municipais lotados na Fopag FME 10% Temporários durante o período de janeiro a abril/2016.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
04010031 4 de janeiro de 2016 Liquidação Realizado 1.685,44
04010094 4 de janeiro de 2016 Empenho Realizado 90.000,00
04010023 4 de janeiro de 2016 Pagamento Realizado 1.685,44
04010049 4 de janeiro de 2016 Pagamento Realizado 10.346,40
04010030 4 de janeiro de 2016 Liquidação Realizado 10.346,40
26010003 26 de janeiro de 2016 Pagamento Realizado 6.566,66
26010003 26 de janeiro de 2016 Liquidação Realizado 6.566,66
29010137 29 de janeiro de 2016 Pagamento Realizado 7.418,34
29010088 29 de janeiro de 2016 Liquidação Realizado 10.481,33
01020013 1 de fevereiro de 2016 Pagamento Realizado 1.012,00
01020014 1 de fevereiro de 2016 Pagamento Realizado 731,64
01020011 1 de fevereiro de 2016 Pagamento Realizado 1.319,35
29020098 29 de fevereiro de 2016 Liquidação Realizado 11.829,00
01030019 1 de março de 2016 Liquidação Realizado 1.575,00
01030043 1 de março de 2016 Pagamento Realizado 10.789,40
03030013 3 de março de 2016 Pagamento Realizado 1.039,60
31030045 31 de março de 2016 Pagamento Realizado 9.768,73
31030055 31 de março de 2016 Liquidação Realizado 10.549,00
06040023 6 de abril de 2016 Pagamento Realizado 780,27
29040033 29 de abril de 2016 Liquidação Realizado 11.665,67
03050040 3 de maio de 2016 Pagamento Realizado 10.856,07
03050012 3 de maio de 2016 Empenho Anulado 25.301,50
04050006 4 de maio de 2016 Pagamento Realizado 809,60
14070016 14 de julho de 2016 Pagamento Realizado 1.575,00