Destalhes do empenho de número 01030002


  • Empenho feito em 01/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: WARLIF ARMANDO SANTOS QUEIRO Z
  • CNPJ: XXX.448.122-XX
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 024 - Fundo Municipal de Assistência Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0128 - Desenvolvimento Social
  • Projeto / Atividade: 2.095 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
  • Histórico: CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A MARABÁ-PA, NO PERÍODO 07/03/2024-07/03/2024, PARA IR A AGÊNCIA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA, SAQUE DO BPC, LIBERAÇÃO DE ACESSOAO APP CAIXA TEM, SOLICITAÇÃO DE DEPÓSITO DE BENEFICIO ETC... CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 65/2024 EM ANEXO.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01030002 1 de março de 2024 Empenho Realizado 50,00
14030012 14 de março de 2024 Liquidação Realizado 50,00
14030021 14 de março de 2024 Pagamento Realizado 50,00