Destalhes do empenho de número 09040001


  • Empenho feito em 09/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: WARLIF ARMANDO SANTOS QUEIRO Z
  • CNPJ: XXX.448.122-XX
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 024 - Fundo Municipal de Assistência Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0128 - Desenvolvimento Social
  • Projeto / Atividade: 2.095 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
  • Histórico: CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JACUNDÁ-PA, NO PERÍODO 11/04/2024-11/04/2024,PARA LEVAR EQUIPE QUE VAI PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA APRIMORAMENTO DO RMA, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 143/2024 EM ANEXO.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
09040001 9 de abril de 2024 Empenho Realizado 50,00
11040012 11 de abril de 2024 Liquidação Realizado 50,00
11040029 11 de abril de 2024 Pagamento Realizado 50,00