Destalhes do empenho de número 22040009


  • Empenho feito em 22/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: WALLAS SOUSA S ILVA
  • CNPJ: XXX.543.782-XX
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 024 - Fundo Municipal de Assistência Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0128 - Desenvolvimento Social
  • Projeto / Atividade: 2.095 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
  • Histórico: CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JACUNDÁ-PA, NO PERÍODO 23/04/2024-23/04/2024,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SISTEMA DA REDE SUAS, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 171/2024 EM ANEXO.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
22040009 22 de abril de 2024 Empenho Realizado 50,00
24040020 24 de abril de 2024 Liquidação Realizado 50,00
24040003 24 de abril de 2024 Pagamento Realizado 50,00