Dados do pagamento de número 29020037


  • Data do pagamento 29/02/2024
  • Valor 1.260,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.260,00 22902 Banco do Brasil S.A. MARABÁ 0565 259861

Dados do empenho de número 12020002
  • Empenho feito em 12/02/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: A.G.S. DE ALME IDA COMÉCIO - EIRELI
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: 'PP 18-2023-PMNI'
  • Unidade orçamentária: 021 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0126 - Saúde: Atenção Básica
  • Projeto / Atividade: 2.058 - Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF S),CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2023-PMNI S.R.P.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
12020002 12 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 1.260,00
27020023 27 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 1.260,00
29020037 29 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 1.260,00