Dados do pagamento de número 29020036


  • Data do pagamento 29/02/2024
  • Valor 988,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 988,00 22913 Banco do Brasil S.A. MARABÁ 0565 259861

Dados do empenho de número 12020004
  • Empenho feito em 12/02/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: A.G.S. DE ALME IDA COMÉCIO - EIRELI
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: 'PP 18-2023-PMNI'
  • Unidade orçamentária: 021 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0137 - Saúde: Média e Alta Complexidade
  • Projeto / Atividade: 2.066 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192)
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU),CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2023-PMNI S.R.P.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
12020004 12 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 988,00
27020022 27 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 988,00
29020036 29 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 988,00