Dados do pagamento de número 21030006


  • Data do pagamento 21/03/2024
  • Valor 50,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 50,00 821240 Banco do Estado do Pará S.A. NOVA IPIXUNA PA 0141 7736665

Dados do empenho de número 15030005
  • Empenho feito em 15/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: CRISTIANE MEND ONÇA OLIVEIRA GOMES
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 024 - Fundo Municipal de Assistência Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0128 - Desenvolvimento Social
  • Projeto / Atividade: 2.095 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
  • Histórico: CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A MARABÁ-PA, NO PERÍODO 04/04/2024-04/04/2024, PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDÔMEN SUPERIOR DE ACOLHIDO, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 84/2024 EM ANEXO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
15030005 15 de março de 2024 Empenho Realizado 50,00
21030011 21 de março de 2024 Liquidação Realizado 50,00
21030006 21 de março de 2024 Pagamento Realizado 50,00