Dados do pagamento de número 21030005


  • Data do pagamento 21/03/2024
  • Valor 180,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 180,00 938501 Banco do Estado do Pará S.A. NOVA IPIXUNA PA 0141 7736665

Dados do empenho de número 18030005
  • Empenho feito em 18/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: IVEN EDUARDO S OUZA DOS SANTO S
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 024 - Fundo Municipal de Assistência Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0128 - Desenvolvimento Social
  • Projeto / Atividade: 2.095 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
  • Histórico: CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO PERÍODO 25/03/2024-26/03/2024,PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA ENCÉFALO C/ SEDAÇÃO E S/CONTRASTE NO MUNICÍPIO DE ANANIDEUA, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 85/2024 EM ANEXO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
18030005 18 de março de 2024 Empenho Realizado 180,00
21030010 21 de março de 2024 Liquidação Realizado 180,00
21030005 21 de março de 2024 Pagamento Realizado 180,00