Dados do pagamento de número 16040003


  • Data do pagamento 16/04/2024
  • Valor 33.080,80 R$

Dados do empenho de número 01040010
  • Empenho feito em 01/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: COMERCIO DE CO MBUSTIVEIS ASA BRANCA LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: 'PE 43-2023-PMNI'
  • Unidade orçamentária: 022 - Fundo Municipal de Educação
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 0141 - Educação: Gestão Administrativa
  • Projeto / Atividade: 2.077 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Educação
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS DE FORNECIMENTO ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2023 PMNI - S.R.P.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01040010 1 de abril de 2024 Empenho Realizado 33.080,80
05040002 5 de abril de 2024 Liquidação Realizado 33.080,80
16040003 16 de abril de 2024 Pagamento Realizado 33.080,80