Dados do pagamento de número 30040002


  • Data do pagamento 30/04/2024
  • Valor 11.460,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 11.460,00 17600 Banco do Brasil S.A. MARABÁ 0565 259861
N/A Débito 3.200,00 17600 Banco do Brasil S.A. MARABÁ 0565 977977
N/A Débito 10.000,00 17600 Banco do Brasil S.A. MARABÁ 0565 259861

Dados do empenho de número 15040001
  • Empenho feito em 15/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: JHONATHA G COS TA EIRELI
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: 'PP 16-2023-PMNI'
  • Unidade orçamentária: 021 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0137 - Saúde: Média e Alta Complexidade
  • Projeto / Atividade: 2.067 - Tratamento Fora de Domicílio (TFD)
  • Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES, USUÁRIOS EM T.F.D - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20240053 E CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2023-PMNI - S.R.P.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
15040001 15 de abril de 2024 Empenho Realizado 24.660,00
15040001 15 de abril de 2024 Liquidação Realizado 24.660,00
16040011 16 de abril de 2024 Pagamento Realizado 10.000,00
16040010 16 de abril de 2024 Pagamento Realizado 3.200,00
30040002 30 de abril de 2024 Pagamento Realizado 11.460,00