Dados do pagamento de número 25040001


  • Data do pagamento 25/04/2024
  • Valor 21.068,80 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 21.018,24 42502 Banco do Brasil S.A. MARABÁ 0565 515817

Dados do empenho de número 01040022
  • Empenho feito em 01/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: COMERCIO DE CO MBUSTIVEIS ASA BRANCA LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: 'PE 43-2023-PMNI'
  • Unidade orçamentária: 023 - Fundeb
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 0135 - Transporte Escolar
  • Projeto / Atividade: 2.089 - Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental-30%
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE NOVA IPIXUNA - PARÁ, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS DE FORNECIMENTO ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2023 PMNI - S.R.P.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01040022 1 de abril de 2024 Empenho Realizado 21.068,80
22040014 22 de abril de 2024 Liquidação Realizado 21.068,80
25040001 25 de abril de 2024 Pagamento Realizado 21.068,80