Dados do pagamento de número 26040003


  • Data do pagamento 26/04/2024
  • Valor 360,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 360,00 42601 Banco do Brasil S.A. MARABÁ 0565 238996

Dados do empenho de número 02050005
  • Empenho feito em 02/05/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: J DE R L PARRI AO - EPP
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: 'PE 45-2023-PMNI'
  • Unidade orçamentária: 021 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0137 - Saúde: Média e Alta Complexidade
  • Projeto / Atividade: 2.065 - Assistência Hosp. Ambulatorial de Média Alta Complexidade
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS AO ATENDIMENTO PÚBLICO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 45-2023/PMNI - S.R.P.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02050005 2 de maio de 2024 Empenho Realizado 5.786,50
15050004 15 de maio de 2024 Liquidação Realizado 5.786,50